# 구매 주문 매칭 해제하기

> 송장 대조 프로세스의 일환으로 구매 주문은 송장과 '매칭'됩니다. 이를 통해 소프트웨어(또는 검토 담당자)는 공급업체가 청구한 내역이 실제로

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# 구매 주문 매칭 해제하기
[구매 주문](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-purchase-orders)은 송장 대조 프로세스의 일환으로 [송장](/ko/docs/for-purchasers/introduction-to-invoices)과 '매칭'됩니다. 이를 통해 당사 소프트웨어(또는 검토 담당자)는 공급업체가 청구한 내역이 실제로 주문한 내역과 일치하는지 확인할 수 있습니다.

송장을 재발행해야 하거나 잘못 매칭된 경우, 송장과 구매 주문의 '매칭을 해제'해야 할 수 있습니다. 이 문서에서는 송장에서 구매 주문의 매칭을 해제하는 과정을 설명합니다.

바로가기:

-   [전제 조건](#prerequisites)
-   [송장에서 구매 주문 매칭 해제하기](#unmatching-a-purchase-order-from-an-invoice)

### 전제 조건

송장에서 구매 주문의 매칭을 해제하기 전에 충족해야 하는 세 가지 전제 조건이 있습니다:

1.  사용자가 PurchasePlus에 로그인되어 있어야 합니다. 이 기능은 Legacy PurchasePlus에서는 사용할 수 없습니다.
2.  송장 상태가 '미결(Open)' 또는 '승인 대기 중(Awaiting Approval)'이어야 합니다.
3.  송장의 모든 연결된 품목 라인의 연결이 먼저 해제되어야 합니다. 자세한 내용은 아래 가이드를 참조하세요.

### 송장에서 구매 주문 매칭 해제하기

**1단계:** **\[송장\] → \[전체 보기\]**로 이동하여 해당 송장을 검색하거나 찾아봅니다. 송장 번호를 클릭하여 송장의 상세 정보를 확인합니다:

![송장에서 PO 매칭 해제](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-1.avif)  **2단계:** 연결된 모든 품목 라인의 연결을 해제해야 합니다. **\[연결됨\]**을 클릭합니다:

![연결됨 배지가 있는 송장 라인](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-2.avif)**3단계:** 그런 다음 **\[라인 연결 해제\]**를 클릭합니다. 연결된 모든 라인에 대해 2단계와 3단계를 반복합니다:

![라인 연결 해제 동작](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-3.avif)**4단계:** 모든 라인 연결이 제거되면 송장의 **\[구매 주문\]** 탭을 클릭합니다:

![송장의 구매 주문 탭](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-4.avif)**5단계**: **\[더보기\]** 메뉴를 클릭한 다음 **\[매칭 제거\]**를 클릭합니다. [전제 조건](#Prerequisites)이 충족되지 않으면 이 작업이 완료되지 않습니다.

![더보기 메뉴의 매칭 제거](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-5.avif)**6단계:** **\[매칭 제거\]**를 클릭하여 작업을 확인합니다:

![매칭 제거 확인](/images/docs/for-purchasers/unmatch-a-purchase-order-from-an-invoice-6.avif)

**7단계:** 이제 구매 주문이 송장에서 매칭 해제되었으며, 송장에 새 구매 주문을 매칭할 수 있습니다.  
  
필요한 경우 [새 구매 주문을 송장에 매칭하는 방법에 대한 안내 문서를 확인하세요](/ko/docs/for-purchasers/match-a-purchase-order-to-an-invoice).
